本报讯 为收集公司内控管理中的重点、难点及存在的问题等相关信息,进一步规范内控管理,根据《清泉股份2017年度四季度内部审计方案》的要求,公司审计组于11月16日至20日对公司南北区事业部、技术线、杭州办事处开展了专项审计工作。审计的内容包括业务廉洁建设,5S管理、半年度审计整改跟踪,市场风险控制,项目、工程管理。本次审计结果将于12月形成完整的《2017年第四季度内部审计报告》。
(董事会办公室 蔡德清/ 文 周春华/摄)
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